經(jīng)濟(jì)管理實(shí)驗(yàn)系列教材:商業(yè)銀行信貸及國(guó)際結(jié)算實(shí)驗(yàn)
定 價(jià):33 元
- 作者:劉曉潮 著
- 出版時(shí)間:2008/1/1
- ISBN:9787505871700
- 出 版 社:經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社
- 中圖法分類:F830.5
- 頁(yè)碼:378
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開(kāi)本:16開(kāi)
為了滿足高等院校、職業(yè)技術(shù)學(xué)院發(fā)展應(yīng)用型教育、培養(yǎng)面向21世紀(jì)的新型實(shí)用型人才的辦學(xué)需要,我們編寫了《商業(yè)銀行信貸及國(guó)際結(jié)算實(shí)驗(yàn)》,供各學(xué)校在金融專業(yè)實(shí)踐教學(xué)中使用。本書結(jié)合深圳智盛信息技術(shù)有限公司根據(jù)目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)情況開(kāi)發(fā)的教學(xué)軟件,從具體的操作界面入手,一步步詳細(xì)講解銀行業(yè)務(wù)的操作過(guò)程,力求使學(xué)生比較容易地通過(guò)該門課程的學(xué)習(xí),全面掌握銀行業(yè)目前的實(shí)務(wù)操作技能,基本達(dá)到一畢業(yè)就可以上崗操作的程度,大大縮短學(xué)習(xí)與職場(chǎng)之間的距離。
本書共分兩部分:商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)管理模擬實(shí)驗(yàn)和商業(yè)銀行國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)模擬實(shí)驗(yàn),內(nèi)容涵蓋了商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)和國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)的絕大部分,教材使用的軟件與目前一些商業(yè)銀行(如中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、招商銀行等)使用的軟件區(qū)別不大,具有一定的參照性。本書重在培養(yǎng)經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè),特別是金融、銀行會(huì)計(jì)、國(guó)際貿(mào)易等專業(yè)學(xué)生的崗位工作技能和實(shí)際操作能力,可作為大學(xué)本、?平鹑、會(huì)計(jì)、國(guó)際貿(mào)易等專業(yè)的實(shí)踐性教學(xué)教材,也可以作為學(xué)生學(xué)完“商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)”、“國(guó)際結(jié)算”課程之后的實(shí)際操作指導(dǎo)教材,還可以作為銀行新招員工的培訓(xùn)教材,具有很強(qiáng)的實(shí)用性。只要學(xué)生熟練掌握了本書的實(shí)驗(yàn)內(nèi)容和操作技能,就基本適應(yīng)各大商業(yè)銀行的銀行業(yè)務(wù)軟件,學(xué)生在掌握理論知識(shí)的同時(shí)能夠熟悉銀行業(yè)務(wù)的實(shí)際操作過(guò)程,改變知識(shí)結(jié)構(gòu),成為商業(yè)銀行真正需要的實(shí)用性人才,增強(qiáng)社會(huì)就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
上篇 商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)驗(yàn)
第一章 系統(tǒng)概述
一、系統(tǒng)功能
二、運(yùn)行環(huán)境
三、人員管理
四、應(yīng)用界面操作概述
第二章 客戶信息管理
一、登記查詢(客戶概況登記
二、公司信息
三、私人信息
四、銀行業(yè)務(wù)
五、財(cái)務(wù)信息
第三章 信貸業(yè)務(wù)管理
一、信貸業(yè)務(wù)管理
二、銀行承兌匯票
三、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)
四、其他票據(jù)業(yè)務(wù)
五、票據(jù)管理
六、擔(dān)保業(yè)務(wù)模塊
七、授信業(yè)務(wù)
第四章 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理
一、信用評(píng)估
二、貸款五級(jí)分類
三、呆賬認(rèn)定
四、貸后檢查
五、不良貸款催收
第五章 信貸資產(chǎn)管理
一、核銷業(yè)務(wù)啟動(dòng)
二、當(dāng)前核銷業(yè)務(wù)
三、已完核銷業(yè)務(wù)
四、核銷通知書打印
第六章 信貸報(bào)表管理
一、統(tǒng)計(jì)報(bào)表
二、查詢統(tǒng)計(jì)
第七章 系統(tǒng)信息維護(hù)
一、基本介紹
二、系統(tǒng)維護(hù)
三、系統(tǒng)權(quán)限維護(hù)
四、財(cái)務(wù)指標(biāo)的設(shè)定
五、信用等級(jí)指標(biāo)
六、授權(quán)管理
七、預(yù)警管理
八、報(bào)表維護(hù)
九、貸后調(diào)查
附錄一 部分典型信貸業(yè)務(wù)流程圖
附錄二 實(shí)驗(yàn)指南
附錄三 用戶列表
附錄四 商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與管理要點(diǎn)
附錄五 貸款可行性論證報(bào)告范例
下篇 商業(yè)銀行國(guó)際結(jié)算實(shí)驗(yàn)
第八章 系統(tǒng)概述
一、系統(tǒng)內(nèi)容
二、系統(tǒng)功能
三、系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境
四、業(yè)務(wù)與人員劃分
五、應(yīng)用界面操作概述
第九章 進(jìn)口信用證
一、信用證
二、提貨擔(dān)保
三、進(jìn)口來(lái)單
第十章 進(jìn)口代收
一、進(jìn)口代收登記
二、進(jìn)口代收修改
三、承兌
四、付款
五、拒付
六、退單
七、無(wú)償交單
八、銷卷
第十一章 出口來(lái)證及議付
一、出口信用證
二、出口寄單收匯
第十二章 出口托收
一、出口托收登記
二、出口托收修改
三、催收貨款
四、承兌登記
五、拒承兌/付款登記
六、無(wú)償交單
七、退單登記
八、收匯及解付
九、銷卷
第十三章 光票托收
一、托收登記
二、催收
三、買入票據(jù)
四、收匯解付
五、收匯前退票
六、銷卷
第十四章 匯款
一、匯入?yún)R款
二、匯出匯款
第十五章 貿(mào)易融資
一、打包貸款
二、墊款(逾期貸款)
三、進(jìn)口押匯
四、出口議付(押匯)
五、出口托收貸款
六、融資返還
七、進(jìn)口押匯返還
第十六章 教學(xué)管理
一、權(quán)限管理
二、系統(tǒng)表維護(hù)
三、系統(tǒng)授權(quán)
四、測(cè)評(píng)
五、公告管理
六、學(xué)生操作情況
第十七章 國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)流程
一、進(jìn)口信用證
二、進(jìn)口代收
三、出口信用證
四、出口議付
五、出口托收
六、光票托收
七、保函通知
八、保函索款
九、匯入?yún)R款
十、匯出匯款
十一、開(kāi)立備用信用證/保函
十二、轉(zhuǎn)讓信用證
十三、業(yè)務(wù)編號(hào)規(guī)則
十四、貿(mào)易融資臺(tái)賬
十五、統(tǒng)計(jì)報(bào)表
附錄 業(yè)務(wù)錄入界面說(shuō)明
后記