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內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)

內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)

定  價(jià):74 元

        

  • 作者:王天,賈?。盍种
  • 出版時(shí)間:2023/5/1
  • ISBN:9787510344794
  • 出 版 社:中國(guó)商務(wù)出版社
  • 中圖法分類(lèi):F239.45 
  • 頁(yè)碼:196
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:1
  • 開(kāi)本:16開(kāi)
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  內(nèi)部控制主要是對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)安全性進(jìn)行保護(hù),保證企業(yè)資產(chǎn)配置能夠遵循相應(yīng)的法律法規(guī)和制度。內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)管理中一種較為客觀的、科學(xué)的監(jiān)督體系和機(jī)制,通過(guò)審核檢查、對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)企業(yè)的內(nèi)部控制活動(dòng)是否合規(guī)合法及有效性進(jìn)行監(jiān)督,以此來(lái)全面推進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)!秲(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)》從介紹內(nèi)部控制的定義、原則和要素開(kāi)始,涵蓋了內(nèi)部控制環(huán)境和業(yè)務(wù)活動(dòng)控制,詳細(xì)介紹了內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德的要求、內(nèi)部審計(jì)管理風(fēng)險(xiǎn)與防范,內(nèi)容翔實(shí),案例豐富,結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),實(shí)用性強(qiáng),有利于在提高學(xué)習(xí)者理論知識(shí)水平的基礎(chǔ)上培養(yǎng)其實(shí)務(wù)操作能力。
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