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內部控制審計:理論與實務

內部控制審計:理論與實務

定  價:42 元

叢書名:高等院校經濟管理類專業(yè)"互聯網+"創(chuàng)新規(guī)劃教材

        

  • 作者:李萬福
  • 出版時間:2021/8/1
  • ISBN:9787301318454
  • 出 版 社:北京大學出版社
  • 中圖法分類:F239.0 
  • 頁碼:216
  • 紙張:
  • 版次:1
  • 開本:16開
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讀者對象:教師、學生

本書以《指引》和注冊會計師審計準則相關規(guī)定為理論基礎和依據,在對企業(yè)內部控制、審計等領域中有關學者的研究成果進行充分了解和深入研究的基礎上進行編撰。本書具有以下四個方面特點。 一、內容科學。本書在編寫過程中,緊扣《企業(yè)內部控制審計指引實施意見》《指引》和《企業(yè)內部控制審計問題解答》相關審計理念、規(guī)則和方法上的要求,同時結合近幾年企業(yè)內部控制審計領域較為成熟的研究成果與發(fā)現來編撰內容。 二、結構完整、合理。本書適度介紹內部控制原理和規(guī)范、審計原理和方法,著重將筆墨置于內部控制審計的流程、方法解析。 三、案例豐富。每章篇頭均有精心挑選的引導案例,通過對典型事件的嚴格審視、客觀評價、反復分析,結合對內部控制審計實踐情況研究成果的探討,實現學生對相關理論的深層次理解。 四、適度創(chuàng)新。對于在《指引》《企業(yè)內部控制審計指引實施意見》和《企業(yè)內部控制審計問題解答》中沒有明確界定但在學習過程中必須明確的問題,本書進行了大膽的、具有創(chuàng)新價值的討論。例如,如何有效利用財務報告舞弊審計結果,內部控制審計實踐過程中面臨的困難等。
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