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審計署內(nèi)部審計科研課題研究報告(2013-2014)
本書的主要內(nèi)容涵蓋內(nèi)部審計質(zhì)量控制體系研究、內(nèi)部審計職業(yè)資格認(rèn)證制度研究、大數(shù)據(jù)時代的信息化審計研究、信息化環(huán)境下內(nèi)部審計模式和方法、上市公司內(nèi)部審計運行機制及效果研究等,是對2014年內(nèi)部審計科研成果的匯編整理和總結(jié)。
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