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企業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)詳解 審計(jì)程序 實(shí)戰(zhàn)技法 案例解析

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)詳解 審計(jì)程序 實(shí)戰(zhàn)技法 案例解析

定  價(jià):99.8 元

        

  • 作者:企業(yè)內(nèi)部審計(jì)編審委員會(huì)
  • 出版時(shí)間:2019/7/1
  • ISBN:9787115514097
  • 出 版 社:人民郵電出版社
  • 中圖法分類:F239.45 
  • 頁(yè)碼:476
  • 紙張:
  • 版次:01
  • 開本:16開
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內(nèi)部審計(jì)是在組織內(nèi)部進(jìn)行的一種獨(dú)立客觀的監(jiān)督和評(píng)價(jià)活動(dòng),通過對(duì)企業(yè)的管理效能和經(jīng)營(yíng)決策進(jìn)行評(píng)審,可以全面有效地發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理環(huán)節(jié)中的薄弱方面。為了能使企業(yè)實(shí)現(xiàn)其組織目標(biāo),合理審查和評(píng)價(jià)審查和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性,我們特意編寫了本書。 《企業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)詳解》共包括六篇:內(nèi)部審計(jì)理論基礎(chǔ)、內(nèi)部審計(jì)作業(yè)流程、內(nèi)部審計(jì)技術(shù)與方法、基礎(chǔ)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)、按目標(biāo)分類的內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南和內(nèi)部審計(jì)管理;共23章內(nèi)容。首先從理論層面出發(fā),介紹內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容、作業(yè)和技術(shù);之后詳細(xì)介紹內(nèi)部審計(jì)不同項(xiàng)目、不同分類的實(shí)務(wù)操作,包括合規(guī)性審計(jì)、保證性審計(jì)、績(jī)效達(dá)標(biāo)審計(jì)、績(jī)效提高審計(jì)等;最后介紹內(nèi)部審計(jì)的管理,對(duì)內(nèi)部審計(jì)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià),提高內(nèi)部審計(jì)的有效性。 《企業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)詳解》嚴(yán)格依據(jù)《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》編寫而成,對(duì)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的諸多方面進(jìn)行了詳細(xì)的解讀和指引,濃縮了企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的全部精華,旨在為企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作提供全面、準(zhǔn)確的實(shí)務(wù)操作指南,提高內(nèi)部審計(jì)工作者的業(yè)務(wù)操作水平。
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